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Alcaldía de La Vega sale mal parada en auditoría de la Cámara de Cuentas

Auditores hallaron “inobservancias” a la ley por RD$179 MM; informe está en PEPCA

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Alcaldía de La Vega sale mal parada en auditoría de la Cámara de Cuentas
Según la auditoría, el ayuntamiento hizo compras inadecuadas.

SANTO DOMINGO. Una auditoría realizada por la Cámara de Cuentas de República Dominicana (CCRD) al Ayuntamiento de La Vega entre los años 2010, 2011 y 2012 reveló inobservancias en la aplicación de su presupuesto por valor de RD$179,000,000.

Por tal razón, la auditoría obtuvo una opinión adversa por parte de los auditores de la Cámara de Cuentas, que enviaron al informe a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) para que analice los hallazgos.

La auditoría abarca la gestión del actual alcalde Alexander Pérez López, a cuya administración los auditores atribuyen la realización de operaciones bancarias sin conciliación por más de RD$34,000,000. Asimismo, de distribuir “de forma inadecuada” más de RD$55,000,000 de ingresos, desembolsar más de RD$2,000,000 para actividades carnavalescas y patronales sin la documentación justificativa e invirtir más de RD$20,000,000 en procedimientos de compras inadecuadas.

“Otras inobservancias en el manejo de los fondos públicos realizados por el Ayuntamiento de La Vega fueron la disposición de desembolsos por más cinco millones de pesos sin evidencia de contrato, pago de 1.2 millones de pesos a empleados con lazos de consanguinidad con el alcalde y contrato de alquiler de camiones a entidad jurídica relacionada con funcionarios del ayuntamiento por 1.6 millones de pesos”, dice una nota de la CC.

La auditoría atribuye también al cabildo la emisión de contratos de servicios suscritos con personal de la entidad por RD$7,000,000, pagos de RD$9,100,000 a personal que labora en otras entidades del Estado y la retención de más de RD$6,000,000 de impuestos sobre la renta dejados de reportar al fisco.

El informe demostró, además, que el Ayuntamiento dejó de retener a proveedores RD$3,100,000 , en violación a normas de contabilidad gubernamental.

Igualmente, dicen los auditores, que hizo desembolsos de ayuda a personas sin documentación por RD$331 ,000 y pagos emitidos a terceros por RD$2,700,000.

Plazo

La Cámara de Cuentas recomendó a las autoridades del Cabildo de La Vega disponer la elaboración de un plan de acción correctivo para adoptar e implementar las medidas necesarias para mantener el control efectivo, tomando en consideración las observaciones y recomendaciones que se incluyen en el informe. En ese sentido, el ayuntamiento tendrá que remitir un informe a la Cámara de Cuentas en un plazo no mayor de 90 días contados a partir de la fecha del informe final sobre el nivel de cumplimiento de estas recomendaciones.